老師好!請問一下:建筑行業(yè),是18年9月成立的分公司,工期三年。平時的帳目處理如下:有成本發(fā)生,借:工程施工--XX項目---材料費,貸:銀行存款。開具收入發(fā)票出去:借:應收賬款,貸:主營業(yè)務收入,貸:應交稅費--應交增值稅(銷項)。月底將工程施工轉入主營業(yè)務成本。我做的這個賬務處理對嗎?謝謝!
不必繳納預提稅,不必負擔稅收
高效快捷,費用公開
便于核定
提升形象、顯示實力
利于企業(yè)申報
注冊方便,時間短